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公司召开审计和风险内控合规委员会会议
来源:审计部   作者:袁莎菲
编辑:澳门威利斯人官方网站 时间:2020-03-11 15:53:01

3月9日,公司以视频形式召开审计和风险内控合规委员会会议。

公司党委书记、董事长、审计内控委员会主任李固旺出席会议并讲话。审计内控委员会副主任梁炜、徐锴、刘江宁、朱仕祥、刘启、彭波参加会议。会议由委员会副主任张进江主持。

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李固旺就贯彻落实中央、集团公司关于提升企业治理体系和治理能力的相关要求,从加强和改进审计监督,做好全年审计内控工作角度提出三方面要求:一是要围绕中心,服务大局,有力激发审计内控价值创造能力,在化解重大风险、促进高质量发展、完善公司治理中创造价值;二是要统筹兼顾,协同配合,切实增强审计内控工作合力,将各类审计工作、各个管理主体、各类监督主体有机协调起来,进一步提升审计监督效能;三是要夯实基础,落实责任,充分发挥审计监督职能作用,深入推进违规经营投资责任追究体系建设、审计内控管理体系建设和审计内控专业队伍建设,确保审计监督责任的有效落实。

张进江强调,要从思想上高度重视,切实将审计内控工作作为内部提升管理的重要抓手,积极做好审计内控监督评价,不断完善公司内控合规体系。要充分发挥协同联动效应,进一步提升审计监督效能,完善治理结构,堵塞管理漏洞,为公司“720规划”落地和全年任务目标的完成保驾护航。

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  会议听取了2019年审计内控工作汇报,审议通过了2020年审计内控工作思路及重点工作。

公司首席专家,总助、副总师、总法,各部门主任分别在主会场和分会场参加会议。


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